|
Objednávka |
1/2011
|
jedálnych kuponov,
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
LE Cheque, Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7309071659
|
tel. služby 08/2013
|
21,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
130357
|
toner
|
72,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.08.2013 |
|
Faktúra |
130338
|
Kancelárske potreby
|
71,03 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.08.2013 |
|
Faktúra |
201349
|
pranie záclony, závesy
|
106,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Zdenka Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.08.2013 |
|
Faktúra |
1011309102
|
el. energia 09/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
1311110339
|
dodávka tepelnej energie 08/2013
|
936,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.09.2013 |
|
Faktúra |
131066
|
kalibrácia alkoholtestera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
VLan s.r.o. |
SOŚ Vrbové |
|
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
4131228
|
Seminár "Ochrana osobných údajov"
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Technický skúšobný ústav, š.p. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
1051304217
|
dodávka el.energie - vyúčtovanie 8/2013
|
236,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
20130010
|
strava 08/2013
|
427,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
Rf/0720/13
|
refundácia telef.poplatkov 07/2013
|
46,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
Faktúra |
213612160
|
vodné, stočné 08/2013
|
189,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
13090789
|
matriál na odborný výcvik
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
J.Vaculčiak - ARYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
20132334
|
materiál na odborný výcvik
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
133530743
|
materiál na odborný výcvik
|
32,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
INTERPHARM Slovakia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
Rf/0814/13
|
refundácia telefónnych poplatokov 8/2013
|
53,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.09.2013 |
|
Faktúra |
130054
|
Kalibrácia UNITESTER 06
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
MAHRLO s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
201325
|
právne služby
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
JUDr. A.Hauptvogelová Hudcovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
4213
|
čistenie odpradu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Hubinský Emil |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |