|
Faktúra |
140030
|
zhotovenie propagačného materiálu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Slov.chránená dielňa s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
25114
|
tel. poplatky 02/2014
|
44,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
140101459
|
materiál na odborný výcvik
|
214,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
20140318
|
revízia tlakovej nádoby
|
51,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Kamil Vlkovič |
Kamil Vlkovič |
|
|
Vrbové |
|
Faktúra |
430072014
|
strava marec 2014
|
896,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
430062014
|
obedy SF Deň učiteľov
|
56,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
1011415656
|
el.energia 04/2014
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
Rf/0157/14
|
tel.poplatky 01/2014
|
51,07 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.01.2014 |
|
Faktúra |
214600087
|
vodné, stočné 01/2014
|
286,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.02.2014 |
|
Faktúra |
7403267814
|
tel.služby 03/2014
|
20,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
5041303705
|
Fin.spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
2013265
|
oprava zámku na dverách
|
81,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
Faktúra |
201339
|
čistiace potreby
|
158,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
7313904357
|
telef.poplatky
|
35,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
Rf/0062/14
|
refundácia telef.poplatkov
|
59,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
1311110491
|
tepelná energia 12/2013
|
184,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
1051400204
|
el.energia 12/2013
|
616,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
1011401560
|
el.energia 01/2014
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
MAGNA E,A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
213622391
|
vodné, stočné 12/2013
|
942,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
14881678
|
Predplatné Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
JurisDat - M.Medlen |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2014 |