|
Faktúra |
1/2012
|
ročná prehliadka mot. vozidla
|
210,97 |
s DPH |
18/2012
|
|
26.04.2012 |
LUMAS-M-Sabo Autodoprava |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
Objednávka |
19/2012
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
25.04.2012 |
|
Objednávka |
18/2012
|
povinnú prehliadkku auta
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
LUMAS-M-Sabo Autodoprava |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
20.04.2012 |
|
Faktúra |
12040521
|
za kozmetický materiál
|
28,20 |
s DPH |
16/2012
|
|
19.04.2012 |
AYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
20.04.2012 |
|
Faktúra |
2012/1103
|
za kozmetický materiál
|
22,80 |
s DPH |
14/2012
|
|
19.04.2012 |
EUROPARTNERS, Šahy |
SOŠ Vrbové |
|
|
20.04.2012 |
|
Faktúra |
1312001189
|
za dodanú elektr. energiu
|
1 618.20 |
s DPH |
|
122/2008
|
17.04.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
0344/12
|
refundácia telefonných poplatkov
|
93,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Trnavský samospravný kraj, Trnava |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
123512322
|
kozmetický materiál
|
17,58 |
s DPH |
15/2002
|
|
17.04.2012 |
Interpharm Slovakia Bratislava |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
212602070
|
za dodávky vody, dažďovej vody
|
1 139,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2012 |
|
Objednávka |
17/2012
|
pranie postelnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
17.04.2012 |
|
Faktúra |
201215
|
pranie posteľ. bielizne
|
35,80 |
s DPH |
10/2012
|
|
13.04.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
120101661
|
za dodaný kadernicky materiál
|
13,13 |
s DPH |
11/2012
|
|
13.04.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.04.2012 |
|
Objednávka |
16/2012
|
kozmetický materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
AYOR |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
13.04.2012 |
|
Objednávka |
15/2012
|
kozmetický materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Interpharm Slovakia Bratislava |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
13.04.2012 |
|
Objednávka |
14/2012
|
kozmetický materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
EUROPARTNERS, Šahy |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
13.04.2012 |
|
Faktúra |
03/2012
|
poskyt. služieb v oblasti BOZP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
2012005
|
za podanú stravu
|
176,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
120101611
|
za kadernický materiál
|
190,02 |
s DPH |
11/2012
|
|
11.04.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
9000589648
|
poštové zloženky - tlač
|
25,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Slovenská pošta |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
0032012
|
kontrola elektroinštalácie v SOŠ
|
90,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
10.04.2012 |
Dušan Vančo |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |